福建省监狱管理局积极采纳审计建议加强整改完善监狱管理

时间:2012-06-04信息来源:中国福建作者:

  去年,福建省审计厅对省监狱管理局原局长进行经济责任审计,通过审计发现局机关及部分下属单位在预算管理和执行政府采购、工程招标、固定资产出租以及企业加工合同定单确定方面,存在管理不规范等问题,提出审计意见和建议,要求被审计单位“举一反三”进一步查处,并加强整改工作。

  省监狱管理局党委高度重视审计整改工作,专门成立审计整改工作领导小组,并由局主要领导担任领导小组组长,认真落实审计整改工作,取得良好效果。

  一是严格执行审计决定,要求调账处理的事项100%得到执行。

  二是由局纪委和内审部门牵头抽调相关人员组成两个专项检查组,根据审计意见对相关事项作进一步的深入调查,责成5个二级单位以党委名义向省监狱管理局党委作出书面检查,总结教训,认真反思,保证不再发生类似问题。对22个相关责任人进行通报批评,并扣减当月绩效考评分,最高扣减20分。个别监狱还对相关责任人调整了工作岗位;

  三是对延伸审计部分单位发现的问题在全省监狱系统进行通报,要求其他监狱吸取教训,举一反三,结合本单位情况,认真对照检查,抓好整改,切实起到审计一个部门,规范一个系统的作用;

  四是积极采纳审计建议,进一步完善制度,促进规范管理。省财政厅出台了《福建省监狱系统罪犯劳动补偿费管理使用暂行办法》,进一步规范了监狱系统罪犯劳动补偿费收支和预算管理。省监狱管理局重新修订了《福建省监狱系统物资采购监督办法》,从制度上进一步明确了责任,并加大处罚和监管力度。

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